Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialISOSSORBIDA 20MG 3.000,0000R$ 0,40R$ 1.200,00
MaterialCINARIZINA 25 MG COMP 1.500,0000R$ 0,40R$ 600,00
MaterialBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS 20 ML 100,0000R$ 5,30R$ 530,00
MaterialMELOXICAM 15 MG COMP. 2.000,0000R$ 0,45R$ 900,00
MaterialNEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GNEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G200,0000R$ 4,20R$ 840,00
MaterialCICLOBENZAPRINA 5MG 3.000,0000R$ 0,20R$ 600,00
MaterialNISTATINA CREME VAGINAL C/APLICADOR TB 60GNISTATINA CREME VAGINAL C/APLICADOR TB 60G100,0000R$ 12,70R$ 1.270,00
MaterialNIMESULIDA 100 MG COMP.NIMESULIDA 100 MG COMP.3.000,0000R$ 0,30R$ 900,00
MaterialBUPROPIONA 150 MG 1.800,0000R$ 1,00R$ 1.800,00
MaterialLEVOMEPROMAZINA 25 MG 1.000,0000R$ 1,70R$ 1.700,00
MaterialDOMPERIDONA 10MG -DOMPERIDONA 10MG5.000,0000R$ 0,50R$ 2.500,00
MaterialLEVOMEPROMAZINA 100 MG 600,0000R$ 0,40R$ 240,00
MaterialMETILDOPA 500 MG 2.000,0000R$ 1,50R$ 3.000,00
MaterialSIMETICONA 40MG 200,0000R$ 0,20R$ 40,00
MaterialDEXAMETASONA CREME 1MG TB 10G 200,0000R$ 3,80R$ 760,00
MaterialAMBROXOL INFANTIL 15 MG /ML 200,0000R$ 7,40R$ 1.480,00
MaterialACEBROFILINA XPE 10 MG/ML 200,0000R$ 16,70R$ 3.340,00
MaterialESCOPOLAMINA BR.+DIPIRONA COMP. 1.500,0000R$ 0,70R$ 1.050,00
MaterialCLONAZEPAM 2MG 8.000,0000R$ 0,15R$ 1.200,00
MaterialMETILDOPA 250 MG COMPRIMIDO -METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO3.000,0000R$ 0,90R$ 2.700,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/08/2025 0005134/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 17.574,00
28/08/2025 0005343/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.129,20
25/09/2025 0006106/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.700,00
15/10/2025 0006577/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 458,80
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/09/2025 0005343/2025 0006974/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.129,20
17/09/2025 0005134/2025 0006975/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 17.574,00
13/11/2025 0006577/2025 0008568/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 458,80
13/11/2025 0006106/2025 0008573/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.700,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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